|
|
Faktúra |
251136
|
potraviny
|
93,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251133
|
potraviny
|
256,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251056
|
potraviny
|
335,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251117
|
potraviny
|
221,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251122
|
potraviny
|
213,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251047
|
potraviny
|
157,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251041
|
potraviny
|
190,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251034
|
potraviny
|
239,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027685
|
energie - plyn
|
242,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
725037809
|
služgy - zssucha.eu
|
16,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Čistiace potreby
|
69,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204528
|
všeobecný materiál - tlačivá
|
89,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2505007472
|
služby - BOZP.SIM MP
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027686
|
energie - plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122534983
|
služby - internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506270
|
energie - elektrina
|
945,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202512169
|
služby - školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202512175
|
služby - školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1225026607
|
všeobecný materiál - tonery
|
72,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251244
|
potraviny
|
1 531,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |