|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2523
|
Všeobecný materiál
|
20,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
4Leaders s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2517
|
Všeobecný materiál NIVAM
|
35,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
VIPERA, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2520
|
Knihy učebnice hradené ministerstvom školstva
|
552,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2522
|
všeobecný materiál NIVAM
|
29,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
preskoly. sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2546
|
Všeobecný materiál
|
156,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2581
|
Všeobecný materiál
|
70,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
MMS servis,s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2530
|
Služby poštové a telekomunikačné služby
|
2,84 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2563
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
OSMIJANKO n. o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2594
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
46,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2524
|
Všeobecný materiál - toner NIVAM
|
29,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2514
|
Služby rozšírenie alarmu v malej budove ZŠ
|
417,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2525
|
služby Sedacie vaky NIVAM - doprava
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Imrich Malačina |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2544
|
Všeobecný materiál - antigenové testy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Pharmco, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2545
|
Služby
|
950,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
exe, a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2528
|
didaktický softvér pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacimi potrebami
|
205,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2529
|
Služby servis kotolne a meranie emisií
|
284,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Harmann Plus, s. r. o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2531
|
Služby - periodická činnosť PO, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2532
|
Služby revízie elektrických zariadení
|
735,84 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2534
|
všeobecný materiál NIVAM
|
117,94 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
BEBI s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |