|
Faktúra |
5009
|
Potraviny
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
MMS servis,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2226
|
Všeobecný materiál Respirátory FFP2 NR
|
132,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2224
|
Služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2223
|
Služby
|
4 155,55 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
5011
|
Potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
MMS servis,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2221
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
46,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2214
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
10,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2212
|
Služby elektrika ŠJ
|
157,07 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2211
|
Služby elektrika MŠ
|
219,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2222
|
Služby elektrika ŠKD
|
21,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2215
|
Služby elektrika ZŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2213
|
Služby elektrika ZŠ
|
284,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2218
|
Služby elektrika MŠ
|
219,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2215
|
Služby elektrika ZŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2220
|
Služby
|
418,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2220
|
Služby
|
418,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2276
|
Všeobecný materiál
|
213,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2274
|
Služby internet materská škola
|
16,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2217
|
Služby elektrika ŠKD
|
21,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
Faktúra |
2216
|
Služby
|
2 377,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |